
老師您好 我開票時候 顯示:應納稅款信息的增值稅征收品目和代開類型不一致
答: 你好,意思是提醒你:所要開具的增值稅發票,超出了經營范圍,或者選取的商品編碼不對。 增值稅是以商品(含應稅勞務)在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而征收的一種流轉稅。從計稅原理上說,增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品的附加值征收的一種流轉稅。實行價外稅,也就是由消費者負擔,有增值才征稅沒增值不征稅。
納稅人代開增值稅專用發票后沖紅,繳納的增值稅稅款可以退還嗎?
答: 您好!可以的。可以退回或者抵減
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規模納稅人去國稅代開的專票 ,繳納的增值稅,季度銷售額沒有10萬,代開的專票繳納的增值稅稅款是預繳稅款嗎,可以抵減下次要交的增值稅嗎
答: 你好,是需要預交稅款,可以從季度應納稅額中抵扣的

