
我方公司從外地a公司購進材料54000元,增值稅稅率13%,對方代墊運費1200元,運輸費增值稅稅率11%,材料已經(jīng)入庫,相關款項暫欠。怎么做分錄?
答: 您好,如果都是不含稅的話,借原材料(54000+1200)應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(54000*13%+1200*9%)貸應付賬款(借方的合計金額)
公司開具轉賬支票支付代墊運費,增值稅專用發(fā)票上注明運輸費3000元,增值稅270元,所墊運費尚未收到,應該如何做分錄
答: 你好 借:應收賬款??3270? 貸:銀行存款? 3270?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售產(chǎn)品并且代墊運輸費用有增值稅專用發(fā)票需要做會計分錄么
答: 要的 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 其他應付款
老師好,具體的分錄能寫一下嗎?靳老師這里講的代墊運費,沒有講代墊運費的增值稅,想請教一下實際工作中代墊運費的增值稅是如何做賬務處理的?
運輸發(fā)票及代墊運費清單,注明:現(xiàn)金付訖運費及增值稅545元(注:按合同規(guī)定本企業(yè)負擔218元汕頭創(chuàng)新家電廣場負擔327元)。這個會計分錄'怎么寫
運輸發(fā)票及代墊運費清單,注明:現(xiàn)金付訖運費及增值稅545元(注:按合同規(guī)定本企業(yè)負擔218元汕頭創(chuàng)新家電廣場負擔327元)。 會計怎么寫啊

