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于2019-10-11 15:37 發布 ??1007次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-11 15:51
你期初是盤點的是嗎借銀存貸利潤分配
???? 追問
2019-10-11 15:56
期初盤點不完整 有的應收應付都沒有盤進去 的是后來有收到前期欠款和給出去欠的貨款
郭老師 解答
2019-10-11 15:58
那你通過利潤分配科目調整吧
2019-10-11 16:03
我不太懂怎么調整
2019-10-11 16:06
具體的業務就跟借銀存貸利潤分配一樣的
2019-10-11 16:30
那么意思就是收到前期未在應收賬款的欠款 借 銀行存款 貸 利潤分配? 給未記錄的應付是相反分錄嗎
2019-10-11 16:37
你好,是的可以這么做的
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老師 請問如果我這個月收到客戶很久之前的欠款 但是發生這個欠款的時候公司沒有建帳 后來建帳期初數據也沒包含這個 所以這個金額并沒有在現在的應收賬款中 我該如何做這筆賬呢 有分錄可以調整嗎
答: 你期初是盤點的是嗎 借銀存貸利潤分配
我們公司現在的應收賬款是負數?怎么調整一下?分錄怎么做?
答: 你好 借;應收賬款 貸;預收賬款 可以做這個調整分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
如果建賬初期應收賬款多記了,但已經跨年,應該怎么做調整,分錄怎么做?
答: 期初數錯誤只能是重新建賬,錄入正確期初數才是的
老師,我把A單位給我的應收賬款掛到B單位了,怎么調整分錄
討論
上個月確認掛應收賬款多掛了,調整分錄怎么做?
老師這個調整分錄是怎么推到過來的呢,應收賬款不是應該減少嗎?
老師好,應收賬款中發現部分收入是虛增的,現在要調整回來的分錄怎么做?
這筆分錄應收賬款應該記入永康的,上個月記錯了,這個月能直接調整借應收賬款_余姚市貸應收賬款_永康嗎 還是把上個月的分錄沖紅,再做個正確的
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 704964 個
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???? 追問
2019-10-11 15:56
郭老師 解答
2019-10-11 15:58
???? 追問
2019-10-11 16:03
郭老師 解答
2019-10-11 16:06
???? 追問
2019-10-11 16:30
郭老師 解答
2019-10-11 16:37