
你好,我想問一下,就是9月份的發票開錯了開成百分之5,本來是百分之3,現在做賬之后去報增值稅發現免稅額對不上,然后現在做賬是按百分之3來做還是百分之5,是先把開票數據開錯的稅率,改成百分之3做,然后再做一比無票收入嗎,然后對的上開票開錯的百分之5的稅率,可以給我一比做賬分錄嗎,謝謝
答: 按3%的申報 稅額和你開發票稅額一致,把銷售額換算下
增值稅免稅,開錯發票6個點交稅3000,沖紅后,3000增值稅沒有退回,3000做進項稅額留底,怎樣做會計分錄
答: 你是小規模還是一般納稅人?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上月把非免稅貨物發票稅率開成了0,這個月申報才發現,增值稅免稅性質其他類,免稅銷售額只能填寫1200—6900之間,而我的發票開錯金額4萬,怎么改
答: 你說的1200-6900是什么

