
公司員工借錢買東西,我寫的是借款單,借:其他應(yīng)收款-***, 貸:銀行存款,發(fā)票回來我是怎么沖賬的呢
答: 您好 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款—***
你好老師,17年的借款單位放錯(cuò)了,現(xiàn)在2020年進(jìn)行更正,怎么更正對(duì)的單位,以前的做法是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
答: 你好,借其他應(yīng)收款正確的,貸其他應(yīng)收款錯(cuò)誤的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:其他應(yīng)收款300 貸:銀行存款 300 借:退款—其他應(yīng)收款 -20 貸: 銀行存款 20 借:其他應(yīng)收款--50 貸: 銀行存款-------50這三筆可以合并為下面一筆嘛借:其他應(yīng)收款--330 貸:銀行存款--330
答: 一、這個(gè)會(huì)有三張銀行回單。并且業(yè)務(wù)內(nèi)容不同,建議按三筆進(jìn)行賬務(wù)處理,可以在一張憑證中做多借多貸,但不要合并分錄

