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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-10-11 10:22

你好 是的 都要檢查下  . 財(cái)會人員交接工作內(nèi)容   1、會計(jì)資料交接:會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對后填寫交接報(bào)告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。
  2、科目余額交接:所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。
  3、所交賬簿交接:現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。
  4、交接現(xiàn)金,并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對。  5、印章票據(jù)的交接:公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。
  6、納稅資料交接:記賬憑證(注明起止日期); 抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報(bào)表,(注明起止日期); 發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等; 稅務(wù)登記證(國稅地稅)等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。

好好 追問

2019-10-11 10:25

公司好像好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒有了,這種情況我該怎么處理,是不是寫上缺失那張然后讓之前會計(jì)簽字,如果她不簽字我該怎么辦

meizi老師 解答

2019-10-11 10:32

你好正常做成本費(fèi)用 匯算調(diào)整處理才行的

好好 追問

2019-10-11 10:34

老師什么意思,之前會計(jì)是兼職會計(jì),她做進(jìn)項(xiàng)票是按照認(rèn)證平臺里面發(fā)票做進(jìn)去的,結(jié)果現(xiàn)在好多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票找不到了

meizi老師 解答

2019-10-11 10:41

你好  把這些明細(xì)寫清楚  列明發(fā)票號等 讓對方簽字 如果導(dǎo)致多繳納稅費(fèi)或者罰款的話 對方負(fù)責(zé)

好好 追問

2019-10-11 10:43

我是要去認(rèn)證平臺看是那一張發(fā)票不見了嗎,

meizi老師 解答

2019-10-11 10:46

你好  你先去看看認(rèn)證平臺認(rèn)證了的發(fā)票 實(shí)際收到了發(fā)票沒有 因?yàn)橹皇钦J(rèn)證了是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 但是后期沒有紙質(zhì)發(fā)票的話可能會影響認(rèn)證抵扣 的

好好 追問

2019-10-11 10:51

當(dāng)時(shí)是老板自己在平臺上認(rèn)證,會計(jì)通過認(rèn)證平臺上的發(fā)票做賬

好好 追問

2019-10-11 10:51

票已經(jīng)抵扣了

meizi老師 解答

2019-10-11 10:54

你好  是抵扣了 那紙質(zhì)發(fā)票收到了沒有

好好 追問

2019-10-11 11:00

應(yīng)該是收到了,被弄丟了

meizi老師 解答

2019-10-11 11:03

你好丟失了要去備案的 這樣的情況你要備注 好  避免后期稅局說你們丟失沒備案不讓抵扣 不允許稅前扣除 。到時(shí)避免有問題

好好 追問

2019-10-11 11:07

現(xiàn)在有太多這樣的發(fā)票都不敢去備案怕查

meizi老師 解答

2019-10-11 11:11

你好 那你交接總得寫清楚這些特殊情況 不然到時(shí)怎么區(qū)分責(zé)任

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你好 是的 都要檢查下 . 財(cái)會人員交接工作內(nèi)容   1、會計(jì)資料交接:會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告和其他會計(jì)資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負(fù)責(zé)。各類總賬、明細(xì)賬核對后填寫交接報(bào)告,交接雙方、單位負(fù)責(zé)人、監(jiān)交人簽字。   2、科目余額交接:所有賬本的科目余額應(yīng)與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。   3、所交賬簿交接:現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細(xì)分類賬等 。   4、交接現(xiàn)金,并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進(jìn)行核對。  5、印章票據(jù)的交接:公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。   6、納稅資料交接:記賬憑證(注明起止日期); 抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報(bào)表,(注明起止日期); 發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等; 稅務(wù)登記證(國稅地稅)等;其他事項(xiàng),根據(jù)單位實(shí)際情況填寫。
2019-10-11 10:22:54
同學(xué)你好 這個(gè)沒有要求
2023-03-31 13:11:03
你好,你接受了而且前任無法聯(lián)系,只能是由你來處理了
2017-12-03 22:34:05
你好 一般就是賬本、與賬上余額一致的資金、票據(jù);銀行的空白票據(jù);申報(bào)的報(bào)表、數(shù)字證書、密碼;稅控IC卡或報(bào)稅盤,發(fā)票;相關(guān)的登記證書;所有接受的資料列清單,資金、票據(jù)金額寫清楚。
2019-03-22 15:20:13
最好不要接手,要讓她簽字
2015-10-09 20:10:05
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