
老師,咨詢下,公司的快遞費是月結,員工錯用單位的賬號付了一筆20元的快遞費,收回現金20元,8月的快遞費包括掛錯的一共3600,從公帳付了3600,收到3600的發票 借:管理費用―快遞費 3600 庫存現金 20 銀行存款 3600怎么把賬做平呀
答: 您好,員工錯用單位的賬號付了一筆20元的快遞費,這是什么意思, 3600掛錯了具體是什么情況
老師,快遞費怎么做分錄?一、1、計提時:借:管理費用-快遞費 貸:其他應付款-快遞費 2、交費后:借:其他應付款-快遞費 貸:銀行存款 二、還是直接交費后:借:管理費用-快遞費 貸:銀行存款
答: 你好,當月付款的話,直接借管理費用貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2月份快遞費發票我在3月認證的。在2月份做了一張憑證,借:管理費用-快遞費 貸:銀行存款。 那3月份按發票聯應該這么做分錄啊?借:管理費用-快遞費 應交稅費-應交增值稅 貸:庫存現金 可以不?
答: 你好! 3月份認證做分錄 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:管理費用-快遞費

