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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-10-10 17:40

你把增值稅減免表也要填寫的  然后重新計算主表應該就好了

挽之、 追問

2019-10-10 17:42

老師,我選了增值稅減免表,選了購置稅控設備,提示要去國稅局備案是怎么回事?

馬老師 解答

2019-10-10 17:43

那就是優(yōu)惠政策沒有備案 明天給 專管員大哥電話 這樣的都是全國上下同意的   沒必要去大廳備案

挽之、 追問

2019-10-10 17:44

只要和稅管員說一下就可以嗎?

馬老師 解答

2019-10-10 17:46

應該是的。你們以前沒有抵扣過嗎

挽之、 追問

2019-10-10 17:48

我這個是新企業(yè),剛剛注冊的

馬老師 解答

2019-10-10 17:58

那你購買金稅盤的前期就要備案,你明天電話聯(lián)系專管員吧

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一、一般納稅人 填報涉及表格: 1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。 二、小規(guī)模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2020-01-11 13:19:27
你好,初次購買稅控盤,全額抵扣增值稅是填增值稅申報表主表23欄、附表四、減免明細表
2020-07-06 15:26:18
填寫附表四減免表主表23欄
2020-06-09 13:11:08
你把增值稅減免表也要填寫的 然后重新計算主表應該就好了
2019-10-10 17:40:19
您好 填附表一 減免稅明細表
2019-12-01 13:12:31
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