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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-10-10 14:24

您好
申報的時候填附表二做進項稅額轉出

Ykh789 追問

2019-10-10 14:25

要先勾選認證了,然后再做進項稅額轉出?

bamboo老師 解答

2019-10-10 14:27

您前面不是說已經勾選 么?

Ykh789 追問

2019-10-10 14:27

還沒勾選,勾選的時候顯示這張發票

bamboo老師 解答

2019-10-10 14:28

那您把發票退給對方就好了 不需要勾選的

Ykh789 追問

2019-10-10 14:28

已經退回了,然后我這邊就不需要操作了對吧老師

bamboo老師 解答

2019-10-10 14:29

是的 發票已經退回 不需要操作了

Ykh789 追問

2019-10-10 14:31

還有個事,小規模納稅人申報增值稅時,申報表第二行稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額,包括自開的專票嗎?自開的專票要填到這一行嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-10 14:34

包括自開的專票一起填寫

Ykh789 追問

2019-10-10 14:36

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-10-10 14:41

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

Ykh789 追問

2019-10-10 15:07

小規模納稅人一個季度不超30萬減免增值稅,包括自開的專票嗎?假如自開的專票6萬,自開的普票29萬,總共35萬,這樣的話是按多少交增值稅呢?老師

bamboo老師 解答

2019-10-10 15:07

小規模納稅人一個季度不超30萬減免增值稅,包括自開的專票
超過30萬了 全額繳納增值稅 按35萬交

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相關問題討論
是的, 您的理解正確。
2018-07-10 13:51:31
你好,你需要做紅字信息表,做進項稅額轉出。然后讓對方沖紅字重開
2022-03-10 06:42:00
您好,您是說退回給對方,還是說取消勾選?
2020-07-17 09:07:33
發票開多了?錢也付多了?
2019-07-09 13:01:17
你好,購買方已認證的進項發票,需要購買方在發票系統中填開上傳紅字信息表,然后銷售方再依據信息表開紅字發票。 根據《國家稅務總局關于紅字增值稅發票開具有關問題的公告》, (一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱“新系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。   購買方取得專用發票未用于申報抵扣、但發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。   銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。  ?。ǘ┲鞴芏悇諜C關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。   (三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。
2021-12-22 12:33:06
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