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曉~zZ
于2019-10-10 10:30 發布 ??957次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2019-10-10 10:48
你好同學,你現在在你的銷售這塊,無票收入,就是第二欄那里填上這個金額就好了同學。
曉~zZ 追問
2019-10-10 10:50
是這樣嗎
何江何老師 解答
2019-10-10 10:57
是的同學沒錯的同學。,
2019-10-10 10:59
除了增值稅納稅申報表,其他還有需要處理的嗎?還有賬務上面要怎么做
一般其它的就不用了同學,只有增值稅這塊稅按內銷的做,其它不用
2019-10-10 11:00
帳上面要怎么做
2019-10-10 11:01
賬面就是將這個多交的稅計入公司的主營業務成本里就好了,
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生產型企業的增值稅申報
答: 不好意思,我看錯了,免抵退稅那個我沒有實際超過做過,你可以重新再提問一次,外貿老師會回復您這個問題的
生產型企業退稅是先申報增值稅還是先申報退稅
答: 你好,生產型企業退稅是先申報增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
生產型出口企業增值稅申報表填寫
答: 你好,具體哪些地方不會申報
生產型企業出口,每個月初先申報增值稅還是先申報退稅?
討論
老師,請問生產型企業是不是先申報增值稅,再報退稅申報?
生產型企業,6月份申報退稅,現需要將該筆出口,做視同內銷處理。請問增值稅申報上面要怎么做
生產型企業非自產產品出口,怎么做增值稅申報表
請求生產型出口企業增值稅申報表填寫流程,麻煩學堂老師指教下,不做過生產企業退稅申報增值稅的,不要解答....
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
★ 4.98 解題: 36484 個
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曉~zZ 追問
2019-10-10 10:50
何江何老師 解答
2019-10-10 10:57
曉~zZ 追問
2019-10-10 10:59
何江何老師 解答
2019-10-10 10:59
曉~zZ 追問
2019-10-10 11:00
何江何老師 解答
2019-10-10 11:01