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小小小
于2019-10-10 10:12 發布 ??1359次瀏覽
小祝老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,經濟師
2019-10-10 10:13
你好,以收到發票為準再做賬。
小小小 追問
2019-10-10 10:35
那十月收到發票我做賬是直接做在10月嗎?需要在摘要欄寫補錄9月嗎
小祝老師 解答
2019-10-10 10:36
一般是以銀行存款付款時間為準入賬,如果不付款掛賬的話,可以按發票時間入賬。
2019-10-10 13:10
發票是9月開的,錢也是9月給的,就是還沒有拿到發票,那我可以直接把這個做到10月嗎
2019-10-10 13:59
你可以做在10月份賬里,這個影響不大。
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勞務發票有3%增值稅專用發票和11%增值稅專用發票,什么情況需要開是11%增值專用發票?
答: 你好,建筑勞務才是11%
增值稅?增值稅專用發票?增值稅普通發票?
答: 你好,增值稅發票包括普通,專用發票
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到增值稅專用發票怎么處理?認證然后做賬裝訂?
答: 認證后,按當月認證的專用發票進行按月裝訂,存檔
開具的增值稅專用發票當月忘記做賬,但是是稅款都繳納了,怎么處理呢
討論
#提問#增值稅專用發票,對方開大了金額,又不能退回,我當如果收下了這張專票,要怎么做賬
發現漏記一筆2018年10月份進貨的增值稅專用發票 要怎么做賬呢?
賣給客戶的東西收到增值稅專用發票,如何做賬,是否可以抵扣
老師 我公司收到增值稅專用發票 有抵扣聯和做賬聯 我做了帳之后 抵扣聯怎么處理 一直保留著嗎
小祝老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,經濟師
★ 4.99 解題: 2459 個
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小小小 追問
2019-10-10 10:35
小祝老師 解答
2019-10-10 10:36
小小小 追問
2019-10-10 13:10
小祝老師 解答
2019-10-10 13:59