
老師:您好!因?yàn)楝F(xiàn)在我是要出內(nèi)部的報(bào)表給老板看利潤,之前我是按外賬的做法把社保個(gè)人部分一起計(jì)提費(fèi)用了,但是這部分公司實(shí)際并沒有支付出去,我理解成應(yīng)該不能算是公司費(fèi)用,在想需不需要調(diào)賬,老師幫我解答一下。
答: 你好, 社保繳納的那一部分是員工的工資扣除的,如果工資部分已經(jīng)算作費(fèi)用了,社保就不是了
上月多計(jì)提費(fèi)用10700元,如何沖回多計(jì)提部分,本月發(fā)生費(fèi)用9803元,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
答: 你好,之前的分錄是怎么做的?借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款嗎?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我在算評估時(shí)點(diǎn),和順流逆流交易時(shí),調(diào)整利潤時(shí),一直分不清,到底乘幾個(gè)月的折舊和攤銷,評估時(shí)點(diǎn)和順流逆流,都是一直存在了的資產(chǎn),所以發(fā)生時(shí),就一直計(jì)提費(fèi)用。對嗎
答: 您好!評估增值的,折舊差異不需要考慮當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月不計(jì)提折舊,即投資日(一般題目會給出的是當(dāng)月月初即1日)當(dāng)月的折舊也要算,內(nèi)部交易的固定資產(chǎn),要考慮當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)當(dāng)月不計(jì)提折舊,從下月起再計(jì)提折舊!


晴&雨 追問
2019-10-10 11:05
王晶老師 解答
2019-10-10 11:19