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閃電
于2019-10-09 16:40 發布 ??842次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-10-09 16:41
你好 借銀行存款 借管理費用負數
閃電 追問
2019-10-09 16:44
不用中間科目過渡下對嗎
meizi老師 解答
2019-10-09 16:49
你好 不用 這個直接這樣做 你們支付的時候也是做的 借管理費用貸銀行存款吧
好的謝謝
2019-10-09 16:51
好的 不客氣 滿意請給予評價
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老師,支付出去的咨詢費因賬號戶名不符被退匯,如何做憑證?
答: 你好 借銀行存款 借管理費用負數
你好,我們美團傭金開的發票該怎么做憑證呢,我攜程做的咨詢費,美團傭金2年的發票10萬該怎么做呢
答: 你好!計入你們的銷售費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好老師,請問我在做憑證時,有一筆咨詢費直接作為貨款抵消,這個是屬于什么科目呢?
答: 借;管理費用 貸;應收賬款 可以這樣處理
鑒證咨詢服務,咨詢費,憑證怎么寫?
討論
老師,單位支付詢證函費用怎么做憑證?
找咨詢個事,憑證號GA是什么
老師,咨詢一下,現在存在從支付寶和微信收付錢,怎么做記賬憑證呢?
老師,你好,我新增了固定資產后自動生成了憑證,我看到是轉字號憑證就改成了付字號,然后憑證也保存成功了(憑證號為付7號),可是等我再做憑證的時候又是付字號7號憑證,然后憑證查詢的時候看不到那張固定資產的憑證了,還沒有過賬,現在應該怎么辦?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-10-09 16:44
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2019-10-09 16:49
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