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檸萌
于2019-10-09 14:55 發布 ??1274次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-10-09 14:57
您是要申報企業所得稅是嗎?如果是的話,是不加上增值稅的。
檸萌 追問
2019-10-09 14:58
報增值稅,增值稅不是無票收入也要報嗎?具體填哪個數據,填哪個位置?老師。
張艷老師 解答
2019-10-09 15:00
1、是的,要申報未開票收入的。2、舉例,3%的業務,要將未開票收入和正常開具的銷售額合計填寫到第一行的欄次中。
2019-10-09 15:02
只有未開票收入,不是應該填增值稅報表第10欄嗎?填1欄不對。
2019-10-09 15:03
如果是免征增值稅的話,是這樣填寫的。
2019-10-09 15:04
就是在沒超過30萬,才8000多。
2019-10-09 15:06
是要將未開票收入的銷售額填寫到第10欄的。
2019-10-09 15:08
那普通發票和電子發票,沒超過,是不是把這兩個相加,然后填10欄。
2019-10-09 15:11
是的,是這樣理解的。
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小規模企業算增值稅是用(主營業務收入 其他業務收入)/(1 3%)*3%嗎
答: 您好,是的。
已知主營業務收入和銷售收入,小規模增值稅是:拿主營業務收入/(1+1%)*1%,還是用銷售收入/(1+1%)*1%?
答: 你好,這個主營業務是不含稅的吧?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我是小規模納稅人本季度主營業務收入+其他業務收入=35萬其中其他業務收入5萬可否分開交稅 使主營業務收入享受免征增值稅
答: 你這個都開啥發票有出售不動產么
小規模無票收入填的是主營業務收入,還是加上增值稅,
討論
我單位有個分公司、小規模企業有獨立核算,稅務執照,問一下本月銷售冰棒56005元但未開發票、作主營業務收入時是否要計提和上交普通增值稅,城建稅等,另有享3萬以下免交,
老師:小規模公司,給對方開具的專票,我們做賬時:所交的增值稅并入主營業務收入嗎
我們是小規模企業,季度交增值稅,現在我們季度主營業務收入就50萬多,但是利潤為負的,這種情況下增值稅還要交嗎
是做小額貸款的公司,貸款業務是在第三方軟件操作的,后期從第三方賬戶里面轉入收益做主營業務收入,第三方賬戶其實是一個軟件平臺,自己公司開發的軟件,報稅時,可以報無票收入嗎是小規模公司增值稅報表里面有無票收入的銷售額,還是理解錯誤啦
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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