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陸
于2019-10-09 10:42 發(fā)布 ??822次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2019-10-09 10:44
你好,應(yīng)收賬款余額在貸方證明有預(yù)收款,不用調(diào)整也可以的。
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老師這個有什么問題嗎期末余額在貸方怎么調(diào)整呢
答: 你好,應(yīng)收賬款余額在貸方證明有預(yù)收款,不用調(diào)整也可以的。
這個貸方余額怎么調(diào)整為0
答: 借:應(yīng)交稅費-教育附加,未交增值稅 貸:營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
個稅貸方有余額怎么調(diào)整?
答: 你好,計入營業(yè)外收入
老師,帳套期初余額借貸方不想等,怎么調(diào)整?
討論
應(yīng)收的借方余額,怎么調(diào)整到應(yīng)付的貸方
月末成本余額借方30貸方40,這種情況如何做轉(zhuǎn)結(jié)?需要調(diào)整多少?轉(zhuǎn)結(jié)多少???
老師好!我現(xiàn)在做外賬,發(fā)現(xiàn)了個錯誤。本來2020年期初余額的錯誤,39925元應(yīng)該在借方,但是19年的賬做錯了,做到貸方了,不知道怎么調(diào)整下
從手工賬 轉(zhuǎn)到電腦賬 借方比貸方少1725 實在找不出原因 我就放在了 待處理財產(chǎn)損失里面 后面出報表的時候余額不平 剛好差1725 我不懂怎么調(diào)整回來給報表平 是不是因為我月末沒有處理待處理財產(chǎn)損失
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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