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金色夢里,他如白鴿
于2019-10-08 15:00 發布 ??2420次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-10-08 15:02
你好,現在收到發票這樣做分錄借;原材料等科目,貸;應付賬款
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請問下應付賬款在借方,現在收到發票,怎么沖回呢?之前錄的借:應付賬款 貸:銀行存款
答: 你好,現在收到發票這樣做分錄 借;原材料等科目,貸;應付賬款
當月發生的貸款利息,沒有發票,借:應付賬款 貸:銀行存款,他這樣做對么?
答: 你好 不太合理 ,可以記財務費用貸銀行 后面取得發票再沖
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,先付款后收到發票,還沒收到發票時,賬做成了借:應付賬款,貸:銀行存款;這個月收到了發票,我給怎么辦?
答: 借xx 貸應付賬款就可以,是費用做xx費用要是庫存商品那就做借庫存商品
老師 請問一下 收到的發票上面的日期和付款的日期差了3天 那么做帳的時候貸方是要先記入應付賬款嗎? 還是直接做銀行存款啊
討論
會計實務:公對公付了一筆款買東西,可不會有發票來。請問怎么最賬。付款時,做的,借:應付賬款 貸:銀行存款
提預付款,借:應付賬款 貸:銀行存款 如果不需要在反向沖回就可以嗎?
可你說的是應付賬款啊,錢已經付款,不應該是銀行存款嗎
預付某公司的修路墊付款,預付款項不多的是不是可以這么做,借:應付賬款貸:銀行存款,我不確定的是,這不是買賣形成的,是不是可以這么走啊?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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