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晴
于2019-10-08 12:43 發布 ??850次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-10-08 12:44
您好借:其他應付款貸:銀行存款
晴 追問
2019-10-08 12:56
吶收到發票如何做賬
bamboo老師 解答
2019-10-08 13:01
借:稅金及附加貸:應交稅費-車船稅借:管理費用-保險費應交稅費-車船稅貸:其他應付款
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老師,員工給公司車交保險和車船稅先申請報銷,付了款,保險公司還未開票,如何做賬務
答: 您好 借:其他應付款 貸:銀行存款
老師我公司領導去給公司車交保險,實繳1800多,對方開票1545.81。他不知道怎么報銷了,我怎么做賬呢?保險公司代收的車船稅怎么處理?是不是找相關部門要發票啊?
答: 你好,你這里只能按1545.81計入費用處理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,車船稅怎么做賬?
答: 你好,借稅金及附加 貸銀行存款
車船稅做賬的時候怎么處理
討論
老師,請問這個車船稅怎么做賬
每年交車船稅怎么做賬?
老師,這個里面的車船稅怎么做賬啊
單位用車交的車船稅怎么做賬的?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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晴 追問
2019-10-08 12:56
bamboo老師 解答
2019-10-08 13:01