
本期企業(yè)所得稅已經(jīng)申報,后來發(fā)現(xiàn)申報錯誤,想通過稅費申報及繳納里的申報更正,發(fā)現(xiàn)打不開,無法更正
答: 您好!這個你只能上門去申報了。
2016年發(fā)票金額50萬,增值稅申報50萬,企業(yè)所得稅申報5萬,當(dāng)時國稅沒有發(fā)現(xiàn)這個問題,現(xiàn)在國稅通過數(shù)據(jù)比對,發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅申報只有5萬,比對不通過 。國稅要求,企業(yè)所得稅按50萬申報,25%交企業(yè)所得稅,成本不能計算進(jìn)去抵扣。這樣合理嗎
答: 你好,你代開的是什么項目,是以企業(yè)名義代開的 稅局給的成本不能計算抵扣的理由是什么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)剛剛注冊完,怎么申報企業(yè)所得稅。在稅稅通零申報完了之后,顯示企業(yè)所得稅和個人所得稅沒有申報,該怎么辦
答: 沒有申報,就直接申報處理,這個是從今天就可以申報3月期間的稅了

