
你好,我之前是做手工帳,后面用速達(dá)3000建賬,從8月建賬,然后7月付了供應(yīng)商43700元貨款,8月采購(gòu)入庫(kù),想問(wèn)怎么核銷這部貨款
答: 從手工帳切換到電子賬時(shí),需要做初始化,所以速達(dá)中應(yīng)該錄入7月底的科目余額作為期初數(shù),7余額支付的43700貨款是在預(yù)付賬款余額中反映的,等8月采購(gòu)入庫(kù)就在系統(tǒng)中借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi),貸預(yù)付賬款
老師,供應(yīng)商方因質(zhì)量問(wèn)題少收我們貨款,我方是全部入庫(kù)了的,這少付的這部分錢怎么入賬呢
答: 您好!沖減之前的入庫(kù)商品的價(jià)值。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問(wèn)下,我們做商貿(mào)的,供貨商返利應(yīng)該怎么做手工帳和軟件的?對(duì)方是滿100萬(wàn)按5折,滿300萬(wàn)按35折。不滿100萬(wàn)按7折給。
答: 你好,進(jìn)貨,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) ~進(jìn)項(xiàng)貸:應(yīng)付賬款,返利,借:應(yīng)付賬款 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出


微信用戶 追問(wèn)
2019-10-06 12:56
風(fēng)老師 解答
2019-10-06 12:58