
請問單位張某出差回來,核報差旅費1250元,余款250元交回現(xiàn)金,財務憑證是借:業(yè)務活動費用1250 庫存現(xiàn)金250 貸:其他應收款-張某,那預算憑證應該怎么做?借:行政支出1250 之后應該怎么做分錄?
答: 你好,這筆費用之前在借支時預算會計應該要做借:行政支出1500 貸:資金結存1500,現(xiàn)在報銷有交回現(xiàn)金則借:資金結存250 貸:行政支出250
代客戶先支現(xiàn)金購買計米器一臺2800元,后計入客戶應收賬中(之前有欠款)怎樣做分錄?借:其他應收款2800 貸:庫存現(xiàn)金2800嗎?
答: 學員你好, 你可以這樣做的。 等于是你需要收2種款項。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我5月初的時候給某個員工發(fā)了加班費,做了借 其他應收款某某,貸 庫存現(xiàn)金,那我如果要把這個加班費做到5月份工資里該怎么做,又該如何做分錄呢
答: 借管理費用貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸其他應收款。


鰻魚黃蜂 追問
2019-10-04 13:26
小云老師 解答
2019-10-04 13:41