A公司跟廠家購買醬油300瓶,單價20元(其中10是共建基金),A公司每個月要付2000元廠家人員的工資,廠家次月初會從共建基金返還2000元作A公司的貨款,該貨款可以用于購買醬油。如果雙方終止合作廠家會按照70%返還共建基金給A公司。請問我們付工資2000分錄怎么做?購買商品300瓶分錄怎么做,次月核銷回來2000元工資又怎么做分錄? ?
桃子
于2019-09-28 13:25 發布 ??1016次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-09-28 14:30
您好,支付工資時,借;管理費用,或者庫存商品,2000元,貸:現金或者銀行存款,2000元。購買時,借;庫存商品,6000元,貸:現金或者銀行存款,或者應付賬款,6000元。核銷回來時,借:管理費用,或者庫存商品,或者主營業務成本,負數2000元,貸:應付賬款,負數2000元。
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你好同學
工資這個你們付了
借:其它應收款 貸銀行存款 然后返還時是借:應付賬款 貸:其它應付款 這樣你就可以少付給公司 了
同學,購買商品借庫存商品 貸:y應付賬款 銀行存款 這樣對沖就好了。
2019-09-28 16:15:33

您好,支付工資時,借;管理費用,或者庫存商品,2000元,貸:現金或者銀行存款,2000元。購買時,借;庫存商品,6000元,貸:現金或者銀行存款,或者應付賬款,6000元。核銷回來時,借:管理費用,或者庫存商品,或者主營業務成本,負數2000元,貸:應付賬款,負數2000元。
2019-09-28 16:32:07

您好,支付工資時,借;管理費用,或者庫存商品,2000元,貸:現金或者銀行存款,2000元。購買時,借;庫存商品,6000元,貸:現金或者銀行存款,或者應付賬款,6000元。核銷回來時,借:管理費用,或者庫存商品,或者主營業務成本,負數2000元,貸:應付賬款,負數2000元。
2019-09-28 14:30:24

您好,支付工資時,借;管理費用,或者庫存商品,2000元,貸:現金或者銀行存款,2000元。購買時,借;庫存商品,6000元,貸:現金或者銀行存款,或者應付賬款,6000元。核銷回來時,借:管理費用,或者庫存商品,或者主營業務成本,負數2000元,貸:應付賬款,負數2000元。
2019-09-28 16:32:14

您好,支付工資時,借;管理費用,或者庫存商品,2000元,貸:現金或者銀行存款,2000元。購買時,借;庫存商品,6000元,貸:現金或者銀行存款,或者應付賬款,6000元。核銷回來時,借:管理費用,或者庫存商品,或者主營業務成本,負數2000元,貸:應付賬款,負數2000元。
2019-09-28 14:30:19
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