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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-09-27 17:08

你好   借銀行存款貸應收賬款 其他應付款 借其他應付款貸銀行存款

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相關問題討論
學員你好,要是之前沒做,那么就是 借:銀行存款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅
2022-01-11 16:22:13
您好,借應收賬款100貸壞賬準備100 借應收賬款50貸財務費用50 借 固定資產 150 貸應收賬款150
2019-11-06 08:46:39
你好 借銀行存款貸應收賬款 其他應付款 借其他應付款貸銀行存款
2019-09-27 17:08:55
你好 說一下具體發生了什么業務?
2019-11-07 11:49:59
您好 借:營業外支出 貸:應收賬款
2020-03-25 17:14:40
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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