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送心意

王晶老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-09-27 10:14

你好,嗯嗯不是,超過(guò)百分之3的部分免稅

墨墨 追問(wèn)

2019-09-27 10:21

那是不是免稅和退稅都是百分之13的部分,軟件中先申報(bào)百分之13你免稅,第二個(gè)月再申報(bào)百分之13的退稅?

王晶老師 解答

2019-09-27 10:25

如果稅率是17,那超過(guò)3的部分就是14,不是,先繳納全額交稅,在申請(qǐng)退14的稅

墨墨 追問(wèn)

2019-09-27 10:59

不需要繳稅的啊,因?yàn)榘l(fā)票就是開(kāi)的零稅率的發(fā)票的

王晶老師 解答

2019-09-27 11:02

哦,如果開(kāi)具的0稅率不用交稅,也不用退稅

墨墨 追問(wèn)

2019-09-27 11:14

那具體的免稅的定義和退稅的定義是什么呢?

王晶老師 解答

2019-09-27 11:15

免稅就是開(kāi)具發(fā)票0稅率,退稅是先繳納后申請(qǐng)退稅

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你好,嗯嗯不是,超過(guò)百分之3的部分免稅
2019-09-27 10:14:45
你好;免抵稅額=免抵退銷(xiāo)售額*退稅率-應(yīng)納稅額 、稅負(fù)=免抵退銷(xiāo)售額*退稅率/(應(yīng)稅銷(xiāo)售額%2B免抵退銷(xiāo)售額)*100%?
2023-06-26 15:24:31
語(yǔ)音回放已生成,點(diǎn)擊播放獲取回復(fù)內(nèi)容!
2024-11-03 16:31:27
出口生產(chǎn)型免抵退企業(yè)的增值稅稅負(fù)如何計(jì)算 有獎(jiǎng)勵(lì)寫(xiě)回答共4個(gè)回答 默默她狠傷 高粉答主 繁雜信息太多,你要學(xué)會(huì)辨別 聊聊關(guān)注成為第15059位粉絲 生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負(fù)的三種計(jì)算公式: 1. 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷(xiāo)售額+當(dāng)期免抵退稅銷(xiāo)售額)×100%; 2. 免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷(xiāo)項(xiàng)稅額+年度免抵退銷(xiāo)售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷(xiāo)售額)+免抵退銷(xiāo)售額]}×100%;注意:以上公式中的進(jìn)項(xiàng)稅額均為:進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口貨物進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,起初期末留抵均為增值稅納稅申報(bào)表上的留抵?jǐn)?shù)-下期(下年度)申報(bào)表當(dāng)月免抵退貨物應(yīng)退稅額; 3. 生產(chǎn)企業(yè)自營(yíng)出口增值稅稅負(fù)率=(內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)+免抵退銷(xiāo)售額*征收率-進(jìn)項(xiàng)稅額)÷(免抵退銷(xiāo)售額+內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售額)×100%。 拓展資料: 所謂增值稅稅負(fù),一般指應(yīng)上交的增值稅/不含稅銷(xiāo)售收入,衡量的是一個(gè)企業(yè)在一定收入下應(yīng)該承擔(dān)的增值稅稅金。具體到生產(chǎn)型出口企業(yè),有些特殊。一種說(shuō)法是有內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)的企業(yè) 增值稅稅負(fù)率={[年度銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)+免抵退貨物銷(xiāo)售額*按國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售口徑應(yīng)采用的稅率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)-年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]/[年度應(yīng)稅貨物或勞務(wù)銷(xiāo)售額+免抵退貨物銷(xiāo)售額]}*100%。 例如:總銷(xiāo)售收入為100萬(wàn)元,外銷(xiāo)收入95萬(wàn)元,內(nèi)銷(xiāo)收入5萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅金15萬(wàn)元,征稅率17%,退稅率13%,計(jì)算如下: 銷(xiāo)項(xiàng)稅金=內(nèi)銷(xiāo)5萬(wàn)*17%=8500元 進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出=外銷(xiāo)95萬(wàn)*征退稅率差(17%-13%)=38000元 本月應(yīng)交稅金=內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅8500-(進(jìn)項(xiàng)150000-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出38000)=-103500元(留抵) 出口企業(yè)一般納稅人增值稅應(yīng)繳稅負(fù)=(增值稅納稅申報(bào)表主表中第19行“應(yīng)納稅額”本年累計(jì)欄+免稅退稅申報(bào)匯總表中“應(yīng)免抵稅額”本年累計(jì)欄)÷(增值稅納稅申報(bào)表中第2行“應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”、第3行“應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額”的“一般貨物及勞務(wù)”的累計(jì)欄+免抵退稅申報(bào)匯總表中“免抵退辦法銷(xiāo)售收入”本年累計(jì)欄)
2021-02-01 11:09:29
同學(xué),你好,增值稅率一般是13%,退稅率小于增值稅率,一般為9%,增值稅稅率沒(méi)有8%的哦。
2020-07-08 18:53:33
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