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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2019-09-26 22:50

你好,印花稅是合同金額為基數,所得稅是利潤總額經過納稅調整后的應納稅所得額

佟老師 解答

2019-09-26 23:00

不是,印花稅是你簽訂合同金額,所得稅是利潤表上利潤總額

佟老師 解答

2019-09-27 07:17

印花稅按照合同性質,不同合同稅率不同。內容很多您查一下印花稅征稅范圍,所得稅是25%

佟老師 解答

2019-09-27 08:45

具體幾行不記得了,記得好像是10行。一般打不下就要清單了

佟老師 解答

2019-09-27 09:16

是的,不跨月自己作廢就可以

佟老師 解答

2019-09-27 09:19

是的,您的理解完全正確

佟老師 解答

2019-09-27 13:15

你好,是的,要做進項稅額轉出處理

佟老師 解答

2019-09-27 13:55

不是,業務招待,發生不能進項稅額抵扣的就要做轉出處理

佟老師 解答

2019-09-27 14:49

企業招待客戶餐費,禮品費,娛樂費

Q???? 追問

2019-09-26 22:52

是用余額表上的應交增值稅的那個數為基數嗎

Q???? 追問

2019-09-26 23:07

老師這兩個稅的比例是多少呢

Q???? 追問

2019-09-27 08:35

謝謝老師,我還有一個問題,就是開發票的時候,超過幾行就要用清單呢

Q???? 追問

2019-09-27 09:12

老師如果我這個月開發票開錯了直接作廢就行嗎

Q???? 追問

2019-09-27 09:18

當月的只點一下作廢就可以,跨月的要沖紅是嗎

Q???? 追問

2019-09-27 12:29

謝謝老師,我還想問一下,在市內的餐飲費用專用發票,是要將里面的進項稅額轉出來嗎

Q???? 追問

2019-09-27 13:38

只有餐飲和福利的這樣是嗎

Q???? 追問

2019-09-27 14:08

老師計入業務招待的一般都有哪些呢

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相關問題討論
你好,印花稅是合同金額為基數,所得稅是利潤總額經過納稅調整后的應納稅所得額
2019-09-26 22:50:21
印花稅的確認基數,如購銷合同,就是按采購金額與銷售金額作為計算購銷合同的基數,在地稅還存在一定的減免政策,如按購銷合同的70%計算作為購銷合同的計稅基數,減免了30%的稅。
2018-08-05 17:08:56
你好!如果實收資本,按實際收到的資本為基數的。
2017-12-23 12:17:01
你好,印花稅的基數是合同記載金額
2020-06-03 16:59:56
你好 具體是印花稅哪個稅目?
2019-01-30 14:40:12
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