老師,請問一下這個業務怎么做賬務處理,2019年6月計提工資50萬,2019年7月實際發放工資45萬,多計提的那5萬需要做賬務處理嗎,如果要做賬務處理需要怎么做呢?
鄧敏會
于2019-09-26 14:06 發布 ??1050次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-09-26 14:07
你好,沖銷多計提
借;應付職工薪酬5萬,貸;管理費用等科目5萬
相關問題討論

你好,沖銷多計提
借;應付職工薪酬5萬,貸;管理費用等科目5萬
2019-09-26 14:07:12

您好!分錄如下
計提工資 借 費用、成本 貸 應付職工薪酬
發放工資 借 應付職工薪酬 貸 其他應收款 社保 公積金 應交稅費 個稅 銀行存款
2020-06-16 11:53:21

沒有發放,就是要計提工資,就可以
2018-09-30 15:03:41

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2018-12-18 10:25:44

借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬
借;應付職工薪酬 貸;銀行存款 應交稅費——個人所得稅
2017-02-07 10:56:05
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鄧敏會 追問
2019-09-26 14:49
鄒老師 解答
2019-09-26 15:06
鄧敏會 追問
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