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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-09-26 10:37

增值稅,所得稅稅負
增值稅3,所得稅1
附加稅0.12

官官 追問

2019-09-26 10:38

看不太懂,能詳細說下怎么算嗎

官官 追問

2019-09-26 10:38

謝謝

郭老師 解答

2019-09-26 10:40

稅負知道嘛
根據你單位交的稅

官官 追問

2019-09-26 14:16

不是很明白,老師寫的增值稅3所得稅1,附加稅0.12這些是什么意思,指我要問客戶收的部分嗎

官官 追問

2019-09-26 14:19

如果說是收的部分的話,加起來一共是4.12,為什么一般都收8-10個點

郭老師 解答

2019-09-26 14:24

你單位交的稅是這些
你們不是可以抵扣
這個業務你有進項吧

官官 追問

2019-09-26 18:40

哦哦,懂了,謝謝老師

郭老師 解答

2019-09-26 19:11

不用客氣的,

官官 追問

2019-09-26 22:54

不好意思老師,我又繞糊涂了,比如我的稅率是13%,企業要交的稅4.12%,行業稅負率需要達到4,我的認證比例69%,那么我是不是可以這么算(1-69%)*13%=4個點,我收4+4.12=8.12就虧不了了

郭老師 解答

2019-09-26 23:21

你認證發票發票根據稅負多少交給稅務局

官官 追問

2019-09-27 05:55

稅負4,進銷比69

郭老師 解答

2019-09-27 07:33

每次都是4%的稅率你算稅點安4%算進去
所得稅的還可以扣除費用,一般商貿的1,工業的2

官官 追問

2019-09-27 08:40

嗯嗯,謝謝

郭老師 解答

2019-09-27 09:01

不用客氣的,

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相關問題討論
增值稅,所得稅稅負 增值稅3,所得稅1 附加稅0.12
2019-09-26 10:37:46
你好,是什么的比例
2017-02-08 10:48:13
企業接受應稅服務時,按規定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,按實際支付或應付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業務成本”等科目,按實際支付或應付的金額,貸記“銀行存款”、“應付賬款”等科目。 對于期末一次性進行賬務處理的企業,期末,按規定當期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目,貸記“主營業務成本”等科目 例:某A公司一般納稅人,提供客運場站服務,2016年5月取得含稅收入106萬元,當月支付承運方運費21.2萬元,取得增值稅發票。 1.A公司提供應稅服務 借:應收賬款 1060000   貸:主營業務收入 1000000     應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 60000 2.A公司支付承運方運費 借:主營業務成本 200000   應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) 12000   貸:應付賬款 212000
2019-11-02 17:50:44
一般納稅人6%稅率,附加稅12%,稅金比例是6.72%
2023-11-28 15:41:27
那好,你申報具體的哪個稅目?
2020-06-10 16:42:13
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