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心意合一
于2019-09-26 09:26 發(fā)布 ??1610次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務(wù)師
2019-09-26 09:28
需要填寫,以后可以抵稅。
心意合一 追問
2019-09-26 09:29
是填寫增值稅附表4么,謝謝
岳老師 解答
2019-09-26 13:03
是的,“二、加計抵減情況”
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請問,我這個月只有進項沒有沒有銷項,填報增值稅加計低減還需要填寫么,謝謝
答: 需要填寫,以后可以抵稅。
老師,加計遞減的進項稅填報納稅的時候如何填寫
答: 表四一般計稅加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月有3000留底進項稅,不用交增值稅,增值稅的報表我還需要填寫什么數(shù)據(jù)嗎??
答: 你好,如果只有銷項稅和進項稅,這2個數(shù)據(jù)填好其他就不用填了,留底稅額會自動算出來的
增值稅即征即退,進項大于銷項,填寫報表時,顯示的應(yīng)交增值稅為銷項,這樣填報申報資料對嗎?
討論
本期有認證的增值稅進項稅3074.53,無銷項稅,無進項轉(zhuǎn)出,這個3074.53在填增值稅申報時怎么填寫,
老師,我在用稅友申報的時候看到進項稅的那個表沒有自動填寫我就填寫了上期留存的進項后,到主表居然進項居然增加了一倍,
請問,11月做了退稅勾選的進項,還需要在增值稅報表中填寫這個進項嗎?如需要具體在那個表哪一行?
老師,我公司賣了一輛車,我報稅時銷項稅填寫在哪一欄里
岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務(wù)師
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心意合一 追問
2019-09-26 09:29
岳老師 解答
2019-09-26 13:03