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價值觀
于2019-09-25 18:33 發布 ??1803次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-25 18:33
您好請問您購入時候的分錄怎么寫的
價值觀 追問
2019-09-25 18:34
按進貨發票做的
bamboo老師 解答
2019-09-25 18:36
借:庫存商品 借方紅字貸:應付賬款 貸方紅字
2019-09-25 18:45
那進項稅額負數這么處理
2019-09-25 18:46
是紅字專票啊借:庫存商品 借方紅字貸:應付賬款 貸方紅字應交稅費_應交增值稅_進項稅額轉出 貸方藍字
2019-09-25 22:47
老師,那收到銷售折扣負數發票,對方會退發票全額回公司是嗎
2019-09-25 22:49
您應付賬款支付了么?
2019-09-25 22:50
老師,如果之前不是應付賬款而是銀行存款,轉賬出去了。那銷售折扣分錄是什么
2019-09-25 22:52
借:庫存商品 借方紅字貸:應付賬款 貸方紅字應交稅費_應交增值稅_進項稅額轉出 貸方藍字也可以這樣寫分錄 后面收到對方退回折讓借:銀行存款貸:應付賬款
2019-09-25 22:59
收到的轉如果是負數發票全額呢,稅額部分這么記
2019-09-25 23:00
稅額部分寫了啊 做進項稅額轉出啊
2019-09-25 23:01
月末的時候再做增值稅的結轉
2019-09-26 00:02
老師,對方退的金額是進項稅額負數+庫存商品負數金額呢?
2019-09-26 00:44
是的 您按我上面那樣寫 注意分錄后面我寫的借方紅字 之類的備注
2019-09-26 08:49
借:應收賬款貸:庫存商品進項稅額轉出。這樣寫可以嗎
2019-09-26 08:50
這個不好計入應收賬款
2019-09-26 09:00
但你的分錄,應付賬款減少的金額+稅額轉出金額才等于不含稅部分。而時實際我們要收到應付賬款金額是等于稅額+庫存商品金額,即等于發票含稅金額
2019-09-26 09:02
您把發票金額列出來吧 我看看
2019-09-26 09:04
銷售折讓負數發票,不含稅金額1000,稅額160。退回1160
2019-09-26 09:06
借:庫存商品 借方紅字 -1000貸:應付賬款 貸方紅字 -1160應交稅費_應交增值稅_進項稅額轉出 貸方藍字 160請問哪里不對了?然后收到借:銀行存款 1160貸:應付賬款 1160
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老師,收到銷售折讓的負數發票,分錄這么寫
答: 您好 請問您購入時候的分錄怎么寫的
發生銷售折讓開的負數發票,可以直接做沖減分錄嗎?
答: 發生銷售折讓開的負數發票,可以直接做沖減分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問我有一張銷售額2097,稅額62的銷項負數發票,我怎么寫分錄?
答: 你好 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本
能說下負數發票怎么開嗎?我沒開過,我們是銷售方
討論
老師,這種銷售折讓要怎么開負數發票?
是不是查詢引入銷售發票的時候,只選擇負數發票呢
老師,我是銷售方,這張發票,先做一筆正數分錄,然后再做一筆負數分錄嗎?
開負數發票上月的銷售額會減少嗎
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2019-09-25 18:34
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2019-09-25 18:36
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2019-09-25 18:45
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