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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-25 15:55

借方反映的就是這兩個科目的金額,合計、貸方不用寫

難過的項鏈 追問

2019-09-25 16:00

老師是這樣寫嗎?業務發生的日期是6月10號,那我記賬憑證上就寫6月10號了?

辜老師 解答

2019-09-25 16:00

是的,你的理解是對的

難過的項鏈 追問

2019-09-25 16:04

這筆帳這樣寫對嗎,我是百度搜的,是對的還是錯的?

辜老師 解答

2019-09-25 16:05

如果是增值稅,是這樣賬務處理的

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2019-09-25 16:26

老師 購蘇果卡應該怎么寫分錄?

辜老師 解答

2019-09-25 16:27

這個是買來干什么的

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2019-09-25 16:28

領導買來送人的

辜老師 解答

2019-09-25 16:29

計入管理費用—業務招待費

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2019-09-25 16:32

老師,這個購買蘇果卡既有蘇果超市開的發票,又有銀行轉帳匯款的回單,我直接按照回單來寫記賬憑證,然后憑證后面把發票和回單都附在憑證后面可以嗎

辜老師 解答

2019-09-25 16:33

是的,是這樣操作的

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2019-09-25 18:07

老師,就是中秋節福利費應該是我從企業銀行取錢發放福利費,總共是3000元,但是因為一個小小的失誤,就是我直接從我朋友那邊拿的錢發給員工了,然后從企業網銀轉賬到我朋友的個人賬戶上,后來領導說不好做賬,然后我又把給我朋友的3000塊現金拿過來存到企業銀行卡里,最后再從企業銀行卡取了3000元現金給我朋友,因為銀行回單都有記錄,所以我這筆完整的賬應該怎么做呢?

辜老師 解答

2019-09-26 07:58

轉款的時候,借,其他應收款~朋友,貸,銀行存款
給回公司的時候,借,銀行存款,貸,其他應收款

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2019-09-26 10:39

老師,中間還有現金的支出噢,然后還有福利費,應該是三筆分錄吧,麻煩再看一下呢

辜老師 解答

2019-09-26 10:41

你福利費正常做賬就可以了

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相關問題討論
同學您好,什么提示,有截圖嗎
2022-12-22 22:21:06
借方反映的就是這兩個科目的金額,合計、貸方不用寫
2019-09-25 15:55:40
您好 過次頁,借貸方金額需要合計
2019-11-13 09:33:01
過次頁、承前頁只要填列期末余額就可以了
2019-08-26 17:21:19
你好 是登記的本月的借方和貸方金額合計數
2019-09-25 16:01:59
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