
2011年因財務失誤,2萬的進項稅額已認證申報增值稅申報表時填在待抵扣,2019年發現,2019年怎么調待抵扣的2萬進項稅額,借以前年度損益調整2萬貸應交稅金待抵扣進項稅額2萬,借庫存商品2萬,以前年度損益調整2萬。我司是貿易企業,
答: 你看下你能再系統填寫到35欄不
2011年因財務失誤,2萬的進項稅額已認證申報增值稅申報表時填在待抵扣一欄,2019年9月發現,稅務已經明示不能更改申報表。借應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出2萬 貸應交稅金-應交增值稅-待抵扣進項稅額2萬,借主營業務成本2萬,貸應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出2萬。我司是貿易企業,不做以前年度損益調整,可以嗎
答: 可以的,可以這樣調整的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2017年有張無票費用,借:待抵扣進項稅額575.22借:銷售費用-水電費4424.78貸:銀行存款5000現在調整:借:待抵扣進項稅額-575.22借:以前年度損益調整575.22借:利潤分配-未分配利潤575.22貸:以前年度損益調整575.22這樣對嗎?報稅時在納稅調增5000?
答: 是的,就是那樣處理的


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2019-09-25 15:07
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