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媚媚
于2019-09-25 09:02 發布 ??5349次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-25 09:03
根據紅字發票沖減之前的賬務處理,但是負數的稅額要計入應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
媚媚 追問
2019-09-25 09:05
只涉及到退票重開,費用金額不變,錢也不會退回來給公司的。那具體怎么做分錄啊?
辜老師 解答
2019-09-25 09:22
是的,你會收到紅字發票和正確的藍字發票,是吧,你之前是怎么賬務處理的
2019-09-25 09:23
之前是做借方:制造費用,進行稅貸方:銀行
2019-09-25 09:24
你根據紅字發票,借:制造費用,負數 貸方:銀行 負數 應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出根據正確的藍字發票,借:制造費用, 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸方:銀行
2019-09-25 09:25
對方不會退錢給我們公司的,只是重開發票而已
2019-09-25 09:26
你銀行存款,一正一負也是抵消的
2019-09-25 09:28
我們現在公司只收到紅字發票,藍字還沒收到呢?而且不是只涉及到進項稅轉出的問題嗎?為什么費用也需要調整?
2019-09-25 09:32
不是的,紅字發票除了進項稅轉出,費用也要沖減的
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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2019-09-25 09:05
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