
老師您好!請問應(yīng)交增值稅借方余額怎么調(diào)整,,轉(zhuǎn)出未交增值稅也是借方余額,我們每個(gè)月都要交增值稅。
答: 要交增值稅的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該是貸方余額的
老師,應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅借方余額2.48萬,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅借方余額2.31萬,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額貸方余額19.9萬,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額22.2萬,增值稅按時(shí)繳納,不欠稅,以前不知道要每月結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在可以調(diào)整嗎,應(yīng)該怎樣轉(zhuǎn)平?
答: 您好,根據(jù)您的金額,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2.31貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)2.31
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)每月月底應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢? 進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)也不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎 本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),上月沒有留抵 我是做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅這個(gè)貸方,為什么不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?那轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,貸方是轉(zhuǎn)出多交增值稅,那不是這兩個(gè)科目都有余額嗎?這個(gè)貸方,為什么不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?那轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,貸方是轉(zhuǎn)出多交增值稅,那不是這兩個(gè)科目都有余額嗎?"- - - - - - - - - - - - - - -發(fā)的這個(gè)也不合邏輯啊,為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方,貸方是轉(zhuǎn)出多交增值稅
答: 您好,1不需要,只需要借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅,因?yàn)檫@個(gè)分錄確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額零

