你好,老師,我是建筑公司,剛剛跟房地產(chǎn)公司簽訂了500 問
那個(gè)是簽訂合同的時(shí)候申報(bào) 答
假定該建設(shè)項(xiàng)目投產(chǎn)后,2023年度公司可實(shí)現(xiàn)息稅前 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師 剛注冊一個(gè)公司,法人在別的地方交社保,那這個(gè) 問
您好,可以的,這個(gè)不影響的 答
您好,老師,公司租賃寫字樓的租金稅率一般是多少?有 問
公司租賃寫字樓的租金稅率 小規(guī)模開5% 沒有1% 答
建筑公司 CA證書續(xù)費(fèi) 屬于什么費(fèi)用 入什么科 問
可計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答

增值稅納稅申報(bào)表中申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額下面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)目下的 紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,是什么意思,為什么要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
答: 你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有可能是企業(yè)收了專票但不能抵扣
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字,進(jìn)項(xiàng)稅額填寫在增值稅稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一欄嗎?
答: 是的,附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè)納稅申報(bào),取得的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票用于勾選退稅認(rèn)證,填寫納稅申報(bào)表附表二不應(yīng)填寫在本期認(rèn)證相符且本期不申報(bào)抵扣嗎?課程的老師直接填寫在申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額--本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,然后又填寫在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這是為什么?
答: 是不是有內(nèi)銷的呢? 外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

