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清秀的河馬
于2019-09-24 11:03 發布 ??608次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-09-24 11:09
您好請問當時分錄怎么寫的?
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老師,你好!固定資產的原值入錯了,把待抵扣的進項入到貸方了,應付賬款也錯了,是去年十二月份的,怎么改賬呢?
答: 您好 請問當時分錄怎么寫的?
購進固定資產時的沒付的款項可以抵應付賬款嗎
答: 你好,可以做應付賬款的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
購買固定資產未付款,那做賬產生的進項稅月末可抵扣嘛?
答: 購買固定資產未付款,只要專用發票到了,也認證了,進項稅月末是可以抵扣的。
2017年12月購入固定資產,2018年付完款對方才可開票,當初做的分錄是借:固定資產 應交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應付賬款,如今錢也分期支付完了,發票也收到,我怎么沖減待抵扣進項
討論
入庫固定資產的時候做的分錄是:借:固定資產,進項稅額,貸:應付賬款 現在這個固定資產因為質量問題退貨了,稅額也抵扣了。那我現在要做什么分錄啊?那固定資產呢?可以在貸方嗎?借:應付賬款,貸:固定資產 進項稅額轉出?這樣對嗎?
用固定資產抵付應付賬款,是貸固定資產還是什么?
暫估固定資產借: 固定資產 (不含稅)2752293.57 貸:應付賬款 2752293.57收到發票:借:固定資產 (不含稅)2752293.57(紅字) 貸:應付賬款 2752293.57(紅字) 借:固定資產 2752293.57 進項稅 247706.43 貸:應付賬款 3000000,這樣對嗎
老師,請看圖,那么5月份買了固定資產的時候,做賬就是:借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項) 貸:應付賬款,是這樣嗎?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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