
你好老師!物業費在7月未支付!8月才支付的、那我7月攤銷物業費時的分錄:借:長期待攤費用-物業費、貸:其他應付款-物業公司 攤銷時的分錄:借:管理費用-物業費 貸:長期待攤費用-物業費對嗎?他們只開了半年的物業費(到12月底)也可以放到待攤費用中吧?
答: 您好,半年的不應該用長期待攤費用,您可以用預付賬款,現在待攤費用這個科目取消了
公司支付一年房租,在同一年度內,請問老師每個月攤銷時做:借管理費用 貸其他應付款 還是 借管理費用 貸長期待攤費用
答: 一、付款時的分錄是: 借:其他應付款 貸:銀行存款(或庫存現金) 二、取得發票時的分錄是: 借:長期待攤費用——租賃費 貸:其他應付款 三、按月攤銷租賃費時的分錄是: 借:管理費用——租賃費 貸:長期待攤費用——租賃費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好:我們是新成立的建筑施工項目部,1、賬上還沒有資金,賬戶也還沒有開立,但產生了一些費用需要報銷,出納向其他子公司借了1萬元現金,作為備用金 ,這個1萬要怎么入賬呀?借:現金 1萬 貸:其他應付款----小王 1萬 這么做對嗎?2、前期的產生的辦公費、交通費、招待費等可以作管理費用嗎?有的會計說要作長期待攤費用。到底怎么做呀?
答: 1,分錄正確。2前期的費用可以計入管理費用-開辦費,現在已經取消長期待攤費用科目了。


時亞琴 追問
2019-09-23 22:05
文老師 解答
2019-09-23 22:08