
請(qǐng)問,我單位是事業(yè)單位,現(xiàn)在收到19年以前的往來款項(xiàng),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)該怎么處理?分別記什么科目?
答: 你好,借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會(huì)計(jì)
請(qǐng)問2018年的事業(yè)單位會(huì)計(jì)新中大財(cái)務(wù)軟件,今年增加了預(yù)算會(huì)計(jì),單位往來的,和預(yù)算內(nèi)的,該怎么做分錄
答: 你是指這么財(cái)務(wù)軟件怎么用是嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位收到個(gè)人以現(xiàn)金償還19年度借支的2萬(wàn)備用金,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做了往來賬,預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做,我用收到的現(xiàn)金支出,預(yù)算現(xiàn)金會(huì)出現(xiàn)赤字
答: 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是 借 資金結(jié)存 貸 其他收入 你這是屬于非財(cái)政收入。你不能沖支出

