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侯 萍
于2019-09-20 17:03 發布 ??1690次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-09-20 17:08
需要的哦,進項轉出就可以了
侯 萍 追問
2019-09-20 17:09
填在哪一欄
樸老師 解答
2019-09-20 17:12
外貿企業用于退稅的專票應該在認證后填寫在附表二的第26、27欄,等正式申請退稅后再填寫在第28欄抵消。
2019-09-20 17:15
謝謝老師
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外貿企業做免稅處理,進項轉出,增值稅報表怎么申報?
答: 進項稅轉出在附表二填寫。其他申報按正常稅費發生填寫
外貿企業的增值稅進項 應該在增值稅申報中如何填寫
答: 填寫增值稅申報表附表(二)。通常情況下,只要當月有認證相符的發票,這個表中的數據是自動取數的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
外貿企業認證了進項發票之后,增值稅納稅申報表附表二要怎么填?
答: 大家好!請問一下,外貿企業認證了進項發票之后,增值稅納稅申報表附表二要怎么填?
老師,外貿出口企業申報增值稅進項稅額時,都填寫申報表的第幾行?
討論
外貿企業免稅,進項稅額轉出,怎么申報增值稅
請問外貿企業(全部外銷)進項稅發票認證信息在增值稅申報表二如何填?
老師,外貿出口企業,申報增值稅進項時填寫增值稅附表2中的第幾行才對呢
你好,老師,外貿出口退稅企業增值稅申報的申報表需要填寫增值稅減免稅明細申報表嗎?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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侯 萍 追問
2019-09-20 17:09
樸老師 解答
2019-09-20 17:12
侯 萍 追問
2019-09-20 17:15
樸老師 解答
2019-09-20 17:15