老師,我想問(wèn)下,有個(gè)企業(yè)對(duì)我們公司轉(zhuǎn)了一筆款,附言 問(wèn)
現(xiàn)金金額不大的可以,如果大的話(huà)就有風(fēng)險(xiǎn),需要補(bǔ)充一個(gè)借款合同。 答
老師 小規(guī)模公司購(gòu)貨物6397元,老板支付款已收到發(fā) 問(wèn)
如果公司不能做出口,委托其他公司出口,從業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)看,貨物最終是銷(xiāo)售出去了,這種情況下需要做銷(xiāo)售相關(guān)賬務(wù)處理。由于不是正規(guī)出口退稅流程(自身無(wú)出口資質(zhì) ),通常按內(nèi)銷(xiāo)處理 。 分錄問(wèn)題 購(gòu)買(mǎi)分錄:借 “庫(kù)存商品” 6397,貸 “其他應(yīng)付款” 6397 ,此分錄在記錄貨物采購(gòu)及對(duì)老板欠款方面邏輯正確 。 內(nèi)銷(xiāo)分錄:存在問(wèn)題。首先,確認(rèn)收入時(shí)要考慮增值稅(小規(guī)模納稅人也有增值稅處理 ),假設(shè)征收率為 3%(不考慮優(yōu)惠政策時(shí) ),正確分錄應(yīng)為: 借:應(yīng)收賬款 6397 貸:其他業(yè)務(wù)收入 6210.68(6397÷(1 %2B 3%) ) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅 186.32(6210.68×3% ) 同時(shí),后續(xù)還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄為: 借:其他業(yè)務(wù)成本 6397 貸:庫(kù)存商品 6397 。 答
老師,小規(guī)模季度不夠30萬(wàn),是免交增值稅的,這個(gè)30萬(wàn) 問(wèn)
這個(gè)30萬(wàn)是不含稅銷(xiāo)售額 答
老師,公司要找票,少交所得稅,想計(jì)算找多少票,是不是 問(wèn)
是的,就是那樣子的 答
24年買(mǎi)車(chē)的車(chē)貸利息沒(méi)入賬,25年怎樣調(diào)整,貸款5年 問(wèn)
25年直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 答

修路在村里買(mǎi)的土方,怎么開(kāi)具發(fā)票。稅率是多少
答: 你可以開(kāi)具土方工程款一般納稅人9% 小規(guī)模3%
老師:我公司訂了一份報(bào)紙,對(duì)方開(kāi)具發(fā)票:印刷品*法制報(bào),9%稅率,能開(kāi)9%的稅率嗎?應(yīng)該為6%吧?
答: 您好,印刷品的應(yīng)該是13%的吧,這相當(dāng)于是貨物吧
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
賣(mài)家具開(kāi)具發(fā)票,稅率是多少
答: 你好,這個(gè)增值稅稅率是13%。
是銷(xiāo)售方,開(kāi)具發(fā)票,但是稅率開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要重開(kāi)專(zhuān)票,跨月紅沖要怎么才做,直接紅沖就行嗎,需要對(duì)方處理部
是銷(xiāo)售方,開(kāi)具發(fā)票,但是稅率開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要重開(kāi)專(zhuān)票,沒(méi)跨越和跨越分別要怎么處理
老師,我們進(jìn)口貨物,碼頭之前收取的港建費(fèi)因?yàn)橐咔榻o我們退回來(lái)了,讓我們開(kāi)具發(fā)票給他,這個(gè)稅率是多少

