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飛天小能豆
于2019-09-18 15:51 發(fā)布 ??1199次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-09-18 15:55
可以的,這樣報銷可以的,有發(fā)票了
飛天小能豆 追問
2019-09-18 15:56
還需要每個人寫收條不
2019-09-18 15:58
讓他們提供 原始收條
樸老師 解答
2019-09-18 16:10
能寫的話就寫一個哦
2019-09-18 16:12
老師我有一個疑問,這張票是我公司員工去開的,稅費交了500多,員工只報銷12896,是不是說不通
2019-09-18 16:13
是這個員工辦的這些事,請的人
2019-09-18 16:14
要按照發(fā)票上的來報銷的哦
2019-09-18 16:16
那我明明知道這個員工都交稅500多了,
2019-09-18 16:17
他不可能白交稅錢,我要咋樣才能說服自己,拿去財務(wù)報銷啊,財務(wù)主管肯定問
2019-09-18 16:21
你交的稅款開票的時候要包含在這個12896里面的,最好是包含進去開票,那你這樣單獨報銷這個的話那500多就不能稅前扣除了
2019-09-18 16:23
再說了,如果是一個人的勞務(wù)費也好說,就說是他個人承擔稅錢,但是有好幾個人加起來合計是12896,如果分攤稅費,那是不是每個人領(lǐng)到手的錢就不是單子上得數(shù),應(yīng)該合計數(shù)是12896-500
2019-09-18 16:25
你這個五百多含在這個12896里面嗎
2019-09-18 16:26
現(xiàn)在沒有提說這個500多,目前就給我了這3張單子
2019-09-18 16:27
那你就按照這個發(fā)票來報銷
2019-09-18 16:30
勞務(wù)費后面要附名細,個人又開不出來票,代開又會交稅費,然后發(fā)錢又合計剛好是12896,是不是要把稅錢體現(xiàn)在明細里才對哦
2019-09-18 16:33
因為之前有一次也是報銷12000,我們員工代開勞務(wù)費發(fā)票12000,但是后面附件全是個人收條〈白條〉+ 稅費=12000,,這樣就很清楚錢花哪里了
2019-09-18 16:38
你按照實際情況來做就可以了
2019-09-18 16:43
這個單子是做出來的,為了報銷而報銷,給稅務(wù)局看的
2019-09-18 16:46
那你就把這個單子做好,附上發(fā)票就行了
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報銷單據(jù)245.65,可以寫成245.7還是直接寫246
答: 報銷單據(jù)的金額是多少就寫成多少,現(xiàn)金支付不了,可以銀行存款打款支付處理
報銷單算不算單據(jù)張數(shù)?
答: 你好,不計算在內(nèi)的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
附單據(jù),報銷單算一張嗎?
答: 附單據(jù),報銷單不算一張,直接看后面的單據(jù)張數(shù)
這個報銷單據(jù)這樣有可以嗎
討論
沖減借條時,除報銷單據(jù),再怎么制沖減借條的單據(jù)
老師,老板拿單據(jù)給我沖帳,拿了餐票跟路橋票給我,我寫報銷單的時候怎么記
打車報銷單模版怎么做一個附件
公司報銷單上的報銷人可以涂改嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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飛天小能豆 追問
2019-09-18 15:56
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2019-09-18 15:58
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2019-09-18 16:10
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