老師,我這邊是商貿公司,單品發票進來自己員工組合 問
借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費 答
老師,民辦費企業,銀行手續費和利息要怎么會計分錄 問
可計入財務費用科目 答
跨年的發票能不能入賬?24年12月28日開的專票 稅 問
你好可以入賬沒問題的 答
今天老板給了兩張去年12月份出差的高鐵票,來回商 問
那個需要計入以前年度損益調整 答
3月是中旬入職,工資 4月發放,5月申報個稅累計扣除 問
5月申報個稅累計扣除數是 1萬 答

以前有個拓展活動付了一筆費用,會計公司做賬是 借:其他應付款 貸:銀行存款 如果我現在做成 借:管理費用 貸:銀行存款 哪樣更好呢
答: 您好 是之前預付了賬款嗎? 這個月才收到發票嗎
之前有一筆往來,借 銀行存款 貸 其他應付款 ,現在這筆款轉入費用怎么做,做 借 其他應付款 貸 管理費用 不對呀
答: 你好,其他應付款是無法轉為費用的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去年有筆業務,會計分錄正確做法是: 借:管理費用24000 貸:銀行存款12000 其他應付款12000 而之前會計錯做成 借:管理費用12000 貸:銀行存款12000那我今年做賬的時候應該如何進行差錯更正
答: 借以前年度損益調整貸,其他應付款12000 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。
老師好 請問股東借款給公司怎么做賬,借款時,借:銀行存款,貸:其他應付款;支出使用時,借:管理費用,貸:銀行存款;還款時,借:其他應付款,貸:銀行存款
有人來報銷打的費50,我應該怎么做賬呢?借管理費用-交通費,貸銀行存款;還是做兩個分錄,借管理費用-交通費,貸其他應付款-**,借其他應付款-**,貸銀行存款
之前的會計做賬的時候沒有提現銀行存款這個科目,現在有一筆辦公費是銀行存款支付的,我應該怎么做分錄,如果借管理費用,貸銀行存款的話,銀行存款就會變成負數
你好,老師,行政單位去年一筆業務本應該借:業務活動費用,貸:銀行存款.卻做成了借:其他應付款,貸:銀行存款。本年度如何調賬
公司去銀行開戶,員工提前支付一筆費用(U盾&密碼器)請問如何做賬付銀行開戶費用借:銀行存款貸:其他應付款-某某 管理費-開辦費支付時:借:其他應付款-某某貸:銀行存款

