
老師 我們和客戶相互有應收應付款 最后是按照抵賬后金額打款,我們怎么做賬 和開發票 按照抵賬后金額 還是原應收應付金額
答: 這個開發票需要按實際那個貨物服務那個合同金額開,你做賬借應收 貸主營業務收入 應交稅費,你收款貨物做借庫存商品 貸應付賬款,抵減做借應付賬款 貸應收賬款
公司當日開發票,當日收款,或者當日收發票付貨款,一定要從應付應收做賬嗎,不能直接跟銀行付款做賬,不經過應收應付嗎?
答: 你好!可以的,可以不用應收應付
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們公司有應收賬款和應付賬款好多年都掛著余額,應收收不回來了,應付是對方不開發票了,請問這個怎么處理?怎么做會計憑證?
答: 你好;? ?到時 收入這塊走壞賬處理 應收賬款 ; 應付賬款不開票的做費用成本去。 匯算調整;??

