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1037800556
于2019-09-17 09:59 發布 ??1736次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-09-17 10:00
借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅實際收款,借:銀行存款 貸:應收賬款
1037800556 追問
2019-09-17 10:06
謝謝老師,還有我們貸款買的固定資產,付了部分首付款,后期還需要付按揭,因為是貸款也沒有發票,這筆業務的分錄怎么處理
辜老師 解答
2019-09-17 11:32
那你要按照固定資產的價值,暫估入賬
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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1037800556 追問
2019-09-17 10:06
辜老師 解答
2019-09-17 11:32