
老師 中秋發的福利費用 怎么做賬啊
答: 1.發放福利的分錄: 借:應付職工薪酬-福利費 30000元 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)4800元 貸:銀行存款 34800元 2.進項稅額轉出的分錄: 借:應付職工薪酬-福利費 4800元 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)4800元
職工福利費做分錄,借管理費用—工資及福利費—福利,貸應付職工薪酬-福利費。 是這樣的嗎還是說借方就是管理費用—福利費呢
答: 你好,借管理費用福利費,借管理費用,福利費貸應付職工薪酬福利費就可以不用分的那么詳細。 工資的時候借管理費用,工資貸應付職工薪酬工資。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問買哪些東西,或者開哪些票可以作為福利費做賬?
答: 你好 這個要按實際 吃的 用的 住的都可以 保險 太多了

