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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-09-16 13:14

你好,這個不能抵扣進項稅的哦,有發票可以所得稅稅前扣除

攀爬蝸牛 追問

2019-09-16 13:23

要交個稅嗎

樸老師 解答

2019-09-16 13:25

你好,你們公司不交這個的個稅

攀爬蝸牛 追問

2019-09-16 13:42

這個作為招待費送的水果,按照發生額的60%稅前扣除,不超過銷售收入的千分之5就行是嗎?如果送禮送的購物卡要交個稅嗎

樸老師 解答

2019-09-16 13:42

是的,你送出去的也不用交,你有卡的發票就行

攀爬蝸牛 追問

2019-09-16 13:45

如果購物卡作為員工福利要交個稅是嗎

樸老師 解答

2019-09-16 13:46

員工個人要合并工資交個稅

攀爬蝸牛 追問

2019-09-16 13:48

如果沒有合并工資交個稅,匯算清繳時能不能補交,我之前的福利費沒有合并工資,但就算合并了工資,也不要交個稅,沒達到免征額5000,那這樣還要合并嗎

樸老師 解答

2019-09-16 13:50

沒達到也要合并的哦

攀爬蝸牛 追問

2019-09-16 13:53

那之前的怎么辦,會有影響嗎

樸老師 解答

2019-09-16 13:53

也沒事,反正沒達到

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相關問題討論
你好,68是調整增加的應納稅所得額 賬載金額超過稅收金額的,需要把差額調整增加應納稅所得額的
2017-04-29 14:57:00
您好!是的。60%與收入的千分之五的哪個小按那個。
2016-11-11 16:44:16
你好,你是指在企業所得稅稅前扣除的比例限制,然后需要做納稅調增繳納企業所得稅的意思?
2020-07-16 13:28:58
營業收入的千分之五和招待費的60%之間的較低者允許扣除
2017-02-21 12:08:23
你好 你沒有收入才是要匯算全額調整的
2020-05-07 11:34:45
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