請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

1-2月的物業管理費已付 發票現在還未收到 現在做2月的帳 先做借:預付賬款 貸 銀行存款 可以嗎? 到了三月把預付賬款沖掉?
答: 取得發票就把預付賬款沖掉
老師,你好。3月5號銀行扣了一筆物業管理費,3月9號收到發票。我把分錄做成了借預付賬款-物業管理費,貸銀行存款。我現在應該怎么改正過來,摘要和分錄怎么寫?
答: 同學你好 直接做費用就行了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們去年四季度的物業費,當時已付款:借:預付 貸:銀行存款,費用已計提:借:管理費用 貸:預付賬款,今年收到發票,是專票,該怎么做賬?
答: 你好,收到專票,借應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸預付賬款

