
老師您好,我想請教一個問題,關(guān)于進項稅加計抵減如何做分錄?用不用計提以及實際抵減的時候做分錄?
答: 您好 不用做計提的分錄 實際抵減的時候 借 應交稅費~未交增值稅 貸 其他權(quán)益 貸 銀行存款
老師,進項稅加計抵減額計提時要怎么做分錄??
答: 實際抵減時,借:應交稅費—未交增值稅 貸:其他收益
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
#提問#老師,請問一下,進項稅留底怎么做分錄
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項


靈ling 追問
2019-09-16 10:19
靈ling 追問
2019-09-16 10:19
辜老師 解答
2019-09-16 10:29
靈ling 追問
2019-09-16 10:32
辜老師 解答
2019-09-16 10:36
靈ling 追問
2019-09-16 11:18
辜老師 解答
2019-09-16 11:19