請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

會計分錄!急!??某企業12月份發生的部分業務如下。要求為下列經濟業務編制會計分錄。如果有計算,要求寫出計算過程。1.接受某投資人以土地使用權投資入股,雙方確認價值為3 000 000元。2.購入需要安裝的設備一臺,價款為40 000元,運雜費、包裝費等600元,已用銀行存款支付。3.安裝過程中以銀行存款支付安裝費用1 600元。安裝完工后,上項設備交付使用。4.向大華公司購入A材料9 000公斤,單價6元,購入B材料2 000公斤,單價3元,進項增值稅10 200元,價稅合計70 200元,上述款項暫未支付,材料已運達企業。5.向銀行借入款項60 000元,期限為6個月,年利率7.2%,存入銀行(假定到期一次還本付息)。6.預提本月應負擔的短期借款利息。7.向銀行借入款項1 000 000元,期限為三年,用于建造廠房(工期為兩年),年利率為12%,存入銀行(假定到期一次還本付息)。8.預提本月應負擔的長期借款利息。9.向美華公司銷售甲產品1 000件,單價12元,乙產品1 000件,單價15元,銷項稅額4 590元,合計31 590元,貨款存入銀行。
答: 您好 借:無形資產 3000000 貸:實收資本 3000000 借:在建工程 40000+600=40600 貸:銀行存款 40600 借:在建工程 1600 貸:銀行存款 1600 借:固定資產 40600+1600=42200 貸:在建工程 42200 借:原材料——A 9000*6=54000 原材料——B 2000*3=6000 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 10200 貸:應付賬款 54000+6000+10200=70200 借:銀行存款 60000 貸:短期借款 60000 借:財務費用 60000*0.072/12=360 貸:應付利息 360 借:銀行存款 1000000 貸:長期借款 1000000 借:財務費用 1000000*0.12/12=10000 貸:長期借款——應付利息 10000 借:銀行存款 31590 貸:主營業務收入 1000*12+1000*15=27000 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 4590
會計中向銀行申請,銀行同意將短期借款6000元轉化為長期借款的分錄怎麼寫
答: 借短期借款 貸長期借款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問銀行貸款一年到期是短期借款還是長期借款呢?分期付息,當月需要計提下個月的利息嗎?會計分錄怎么做呢?
答: 你好,是短期借款,一般一個季度計提一次,借:財務費用 貸:應付利息


WeIyoNgqI 追問
2019-09-15 20:46
WeIyoNgqI 追問
2019-09-15 20:46
WeIyoNgqI 追問
2019-09-15 20:46
bamboo老師 解答
2019-09-15 20:48