老師你好 我們單位有可用資金報表,正常來說報表的結(jié)余=資產(chǎn)負債表凈資產(chǎn)合計-固定資產(chǎn)合計 但自從本月處理了固定資產(chǎn)后來兩份報表之間就差6686 附固定資產(chǎn)清理分錄: 借:固定資產(chǎn)清理 6686 累計折舊 127046 貸:固定資產(chǎn) 133732 借:固定資產(chǎn)清理 2300.88 貸:應(yīng)交稅金-增值稅 2300.88 借:銀行存款 20000 貸:固定資產(chǎn)清理 20000 借:固定資產(chǎn)清理 11013.12 貸:營業(yè)外收入 11013.12
天真的大米
于2019-09-15 10:13 發(fā)布 ??1980次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
相關(guān)問題討論

你這分錄是對的呀。你這差額是哪里相關(guān)
2019-09-15 10:14:57

同學,
這個不需要填寫了。
2022-08-24 17:17:24

你好,按最新的規(guī)定固定資產(chǎn)清理余額可以加在固定資產(chǎn)這個項目里
2019-03-22 10:09:27

首先,你需要明確固定資產(chǎn)為何會出現(xiàn)負數(shù),這可能是由于固定資產(chǎn)清理或者折舊超過了固定資產(chǎn)的原值。對于固定資產(chǎn)清理,你已經(jīng)做了借固清貸營業(yè)外收入的分錄,這是正確的。但是,如果固定資產(chǎn)的賬面值仍然為負,那么可能是因為你在計提折舊時超過了固定資產(chǎn)的原值。這種情況下,你需要做的調(diào)賬分錄是:借累計折舊,貸固定資產(chǎn)。
2023-07-20 12:13:54

固定資產(chǎn)清理是過渡科目,看方向,借方加,貸方減。
2019-05-13 11:49:48
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