
應(yīng)付賬款-暫估入賬貸方余額,匯算清繳時用做納稅調(diào)增嗎?
答: 需要看你借方是不是做成本和費用
老師,想問下,應(yīng)付賬款-暫估116480 匯算清繳時已經(jīng)調(diào)增繳納企業(yè)所得稅了,現(xiàn)在賬上還掛著,調(diào)整的話,借應(yīng)付賬款-暫估116480,貸以前年度損益調(diào)整116480, 借以前年度損益調(diào)整116480,貸 利潤分配-未分配利潤116480這樣沖掉應(yīng)付賬款-暫估嗎?去年暫估的費用,今年還剩那么多,然后匯算清繳時調(diào)增納稅了,賬上應(yīng)付賬款這個數(shù)字需不需要調(diào)整啊
答: 如果暫估的是根據(jù)真實的資料做的,就不調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問匯算清繳時,暫估入庫的庫存商品,應(yīng)付賬款沒法核銷,是不是需要做納稅調(diào)增呢?
答: 你好 實際有購入應(yīng)付帳款應(yīng)該有余額 付款就可以了 結(jié)轉(zhuǎn)的成本要納稅調(diào)增
去年有一筆暫估,不會有發(fā)票了,匯算清繳也做了納稅調(diào)增處理,賬務(wù)要怎么做,不處理的話賬面上一直掛著應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估款,要怎么做
2020年成本票暫估有超支差,在做匯算清繳時做了納稅調(diào)增,之前記得是借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估。調(diào)增后想消除這筆暫估,要怎么做分錄?

