請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師,我6月和7月工資早已經正常申報了,但是工資一直沒有發,現在打算發呢,情況是有的員工工資不要了,也就是不用發了,但是我已經申報了,怎么辦?怎么做分錄呢?還有個別v員工從法人個人那里支了部分工資,是掛到其他應付款~法人?謝謝老師!
答: 可以更正申報 紅沖計提的就可以 借應付職工薪酬貸其他應付款
公司有個員工2月離職,因社保基數未出不確定還要扣多少社保當月工資未發,當時賬上掛了該員工3610元的其他應付款,現在扣款金額確定,從工資里扣掉1120元的社保,公司發了2419元的工資給他,這個分錄應該怎么做呢?怎么作平之前掛帳的金額呢
答: 你好!借其他應付款 3610 貸其他應付款-社保1120 現金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,發放上月工資可以用法人的款付,分錄是借應付工資,貸其他應付款
答: 你好,如果是法人代表個人墊付了支付給職工的工資是這樣做分錄 借;應付職工薪酬,貸;其他應付款——法人代表


劉坤 追問
2019-09-11 16:20
郭老師 解答
2019-09-11 16:21